Всё более востребованным способом повышения эффективности бизнеса является налоговое планирование. Это действия предпринимателя в финансово-хозяйственной деятельности организации для минимизации налоговых выплат. Главный принцип – каждый владелец бизнеса в праве использовать законные методы для уменьшения своих налоговых выплат и сборов.
Планирование налогообложения включает в себя оптимизацию и минимизацию налогов, повышение объёмных средств организации и реализацию возможностей дальнейшего развития предприятия. Оптимизация предполагает рост финансовой эффективности при экономии на налоговых сборах. Наши специалисты оценят возможность применения различных систем налогообложения и на основе анализа деятельности предприятия предоставят услуги по оптимизации налогообложения и налоговому планированию. Задачей налогового планирования может быть минимизация налоговых выплат по какому-то отдельному налогу или по совокупности всех выплачиваемых налогов и сборов. Основные инструменты планирования налогообложения: налоговые льготы, формы договорных отношений, специальные налоговые режимы, изменение ценовой политики сделок и грамотная учётная политика. Для правильного применения всех доступных законных инструментов нужно быть в курсе изменений законодательства. Только так можно уберечь своё предприятие от финансовых рисков и возможных потерь.
Специалисты нашей компании всегда своевременно следят за изменением законодательства и порядка налогообложения. Для этого сотрудники регулярно посещают соответствующие курсы и семинары.
Этапы налогового планирования
Выработка комплексной стратегии развития предприятия – сложный и многофакторный процесс, который включает в себя основные этапы налогового планирования, такие как:
выбор налогового режима и возможность использования налоговых льгот;
выбор наиболее подходящей для конкретных целей хозяйственно-финансовой деятельности организационно-правовой формы юридического лица или индивидуального предпринимателя;
наиболее полное и правильное использование налоговых преимуществ и льгот, анализ деятельности, выбор форм оплаты труда и реализация социальной политики организации, пристальное внимание к изменениям в налоговом законодательстве;
контроль за рациональным размещением активов и прибыли организации, в части налогообложения, возникающего при получении дохода от инвестиций.
Сотрудники нашей компании тщательно проверяют соблюдение налогового календаря, чтобы не допустить нарушения сроков предоставления отчетности в налоговые органы и избежать штрафных санкций.
Также производится контроль дебиторской задолженности, регулярно предпринимаются меры для снижения величины задолженности перед организацией за отгруженные товары, продукцию или оказанные услуги.
Специалисты ПРОналоги 68 на основании анализа деятельности предприятия помогут выбрать оптимальную схему налогообложения. Наши сотрудники предоставят вам профессиональную помощь и помогут увеличить прибыль при снижении налоговых выплат.